Treveis fakturaavstemming

Avstemmer hver faktura mot innkjøpsordren og varemottaket, godkjenner linjer innenfor toleransene og formaterer godkjente betalinger for ERP-systemet

Slik fungerer det

  1. Last opp en ferdig betalingskjøring

    Avstemmingsdetaljene og fanen for betalingsopplasting slik de ble sendt til ERP-systemet

  2. Legg til kildefilene

    Fakturaregisteret, åpne ordrelinjer, varemottak for samme rapporteringsperiode og leverandørregisteret

  3. Skipper lærer avstemmingsreglene

    Hvordan fakturalinjer kobles med ordrenummer og linje, toleransene for antall og pris, behandlingen av avgifter og frakt og kolonnerekkefølgen ERP-systemet krever

  4. Last opp det nye fakturaregisteret for hver kjøring

    Skipper formaterer godkjente linjer for ERP-systemet og setter betalingsbeløpet til null for avvik, slik at de ikke utbetales

Inndatafiler

  • fakturaregister_202X-07.xlsx Fakturaer mottatt i denne kjøringen, med ordrehenvisning, antall, enhetspris og avgift
  • innkjøpsordrer_202X-07.xlsx Åpne ordrelinjer med bestilt antall, avtalt enhetspris, kostnadssted og innkjøper
  • varemottak_202X-07.xlsx Mottatt antall for hver ordrelinje, med mottaksdatoer
  • leverandørregister.xlsx Betalingsvilkår, valuta og betalingsopplysninger for hver leverandør

Resultatarbeidsbok

treveis_fakturaavstemming_202X-07.xlsx

  • Sammendrag Antall og verdi per avstemmingsstatus, med brukte toleranser
  • Avstemmingsdetaljer Faktura, innkjøpsordre og varemottak side om side, med avvik i antall, pris og beløp
  • Betalingsopplasting Godkjente fakturaer i kolonnerekkefølgen ERP-systemet krever, med null i betalingsbeløp for avvik
  • Kontroller Avstemming av godkjente og tilbakeholdte beløp mot fakturaregisteret

La Skipper ta seg av det tidkrevende arbeidet