Trepartsavstämning av leverantörsfakturor
Matchar varje faktura mot dess inköpsorder och varumottagning, godkänner rader inom tolerans och formaterar godkända betalningar för ERP-systemet
Så fungerar det
-
Ladda upp en slutförd betalningskörning
Matchningsdetaljerna och fliken för betalningsimport i den form de skickades till ERP-systemet
-
Lägg till källfilerna
Fakturaregistret, öppna orderrader, varumottagningar för samma rapportperiod och leverantörsregistret
-
Skipper lär sig matchningsreglerna
Hur fakturarader matchas med inköpsordernummer och rad, kvantitets- och pristoleranserna, hanteringen av skatt och frakt samt kolumnordningen som ERP-systemet kräver
-
Ladda upp det nya fakturaregistret vid varje körning
Skipper formaterar godkända rader för ERP-systemet och sätter betalningsbeloppet till noll för undantag så att de inte går vidare till betalning
Indatafiler
- fakturaregister_202X-07.xlsx Fakturor som tagits emot i körningen, med referens till inköpsorder, kvantitet, enhetspris och skatt
- inkopsordrar_202X-07.xlsx Öppna orderrader med beställd kvantitet, avtalat enhetspris, kostnadsställe och inköpare
- varumottagningar_202X-07.xlsx Mottagna kvantiteter per orderrad, med mottagningsdatum
- leverantorsregister.xlsx Betalningsvillkor, valuta och betalningsuppgifter för varje leverantör
Resultatarbetsbok
trepartsavstamning_202X-07.xlsx
- Sammanfattning Antal och belopp per matchningsstatus, med tillämpade toleranser
- Matchningsdetaljer Faktura, inköpsorder och varumottagning sida vid sida, med avvikelser i kvantitet, pris och belopp
- Betalningsimport Godkända fakturor i den kolumnordning som ERP-systemet kräver, med betalningsbeloppet noll för undantag
- Kontroller Avstämning av godkända och stoppade belopp mot fakturaregistret